(原标题:唐山港集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告)
唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告指出,报告期内,第八届董事会审计委员会由肖翔、杨志明和徐扬三位独立董事组成,肖翔担任召集人。全年共召开5次会议,全体委员均亲自出席。主要内容包括:审阅2023年度董事会审计委员会履职报告、2024年度内部审计工作计划,审核2023年年度报告及内部控制评价报告,并对续聘2024年度财务和内控审计机构发表意见;审阅季度内部审计工作总结并审核季度报告;对公司变更职工教育经费计提比例发表意见。审计委员会监督评估了外部审计机构安永华明的工作,认为其勤勉尽责,严格执行审计计划。指导内部审计工作,未发现重大问题。审核财务报告,认为报告公允反映公司财务状况,无重大错报。评估内部控制有效性,未发现重大缺陷。协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通,保障审计工作顺利进行。总体评价方面,审计委员会忠实勤勉履行职责,推动公司治理水平提升。
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